Novos Implementos
  



Versão: 25.0.6


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CADASTRO


Módulo Cadastro > Cadastro > Clientes/Pessoas (1)

- O Banco Central do Brasil (BCB) divulgou o Guia de Práticas de Supervisão onde cita que com base na Res. 44/2020, as Instituições Financeiras que possuírem clientes/associados constantes na lista CSNU - Conselho de Segurança das Nações Unidas deverão não disponibilizar (bloquear) em seus sistemas todos e quaisquer ativos destes clientes/associados. Dessa maneira, assim que for detectado que algum Cliente/Associado fizer parte da referida lista, seus ativos deverão ser bloqueados no sistema para que o mesmo não tenha mais acesso, sendo eles (Valores de Capital, Conta Corrente, Aplicações, Acesso a Empréstimos).

- Criado campo 'Bloqueio Lista CSNU'.


Módulo Cadastro > Cadastro > Clientes/Pessoas (1) > Menu Web

- A conta que tive o parâmetro 'Bloqueio Lista CSNU' marcado, automaticamente terá desmarcado o parâmetro 'Acesso ao FacWeb'.

- Não é permitido marcar o acesso ao FacWeb com a conta marcada como 'Bloqueio Lista CSNU'.


Módulo Cadastro > Cadastro > Clientes/Pessoas (1) > Menu Conta-Corrente

- A conta ao ser marcada como 'Bloqueio Lista CSNU', automaticamente também terá bloqueado o lançamento de débito na conta corrente.

- Será bloqueada todas as contas-correntes relacionadas a conta do associado.

- Não é permitido desmarcar o bloqueio de lançamento a débito com o 'Bloqueio Lista CSNU'.


Módulo Cadastro > Cadastro > Clientes/Pessoas (1) > Conta Corrente > Cadastrar > Aba "Pix"
                
- Foram criados novos campos na aba "Limites", no módulo Cadastro de uma Conta Corrente, para a gestão de limites do Pix Automático.



Módulo Cadastro > Cadastro > Clientes/Pessoas (1) > Conta Corrente > Cadastrar > Encerrar
                
- Implementada validação para verificar se a conta possui Pix Automático agendado para ser efetivado, ao tentar realizar o encerramento da Conta Corrente.



CAPITAL


Módulo Capital > Rotinas do Sistema > Movimentação de Capital (1006) > Lançar > Invidualmente / Em série (Manual)

- Se a conta tiver marcada o campo 'Bloqueio Lista CSNU', e o usuário não tiver o acesso 1028073, será interrompido o processo.


Módulo Capital > Rotinas do Sistema > Movimentação de Capital (1006) > Lançar > Em série (Automático)

- Ao tentar efetuar o lançamento Em série (Automático) não serão considerados os Clientes/Associados com o parâmetro 'Bloqueio Lista CSNU' marcado.


Módulo Capital > Rotinas do Sistema > Devolução de Capital (1028)

- Não será permitido realizar movimentação de ativos em contas com o parâmetro 'Bloqueio Lista CSNU' marcado.


Módulo Capital > Rotinas do Sistema > Movimentação de Capital (1006) > Fechamento

- Caso no fechamento possuam Clientes/Associados com o parâmetro 'Bloqueio Lista CSNU' marcado, será exibido um alerta, porém o processamento não será interrompido. E se prosseguir será gravado trilha de auditoria.


EMPRÉSTIMO


Módulo Empréstimo > Rotinas > Controle de parcelas (2004)

- Realizada alteração na rotina para que após Inclusão de parcelas seja exibido no relatório informando Clientes/Pessoas que estão marcados "Inserido no SPC", para também demonstrar Clientes/Pessoas que estão marcados com "Inserido no SERASA" no cadastro.


Módulo Empréstimo > Rotinas > Liberação de Empréstimo (2003)

- Ao tentar aprovar ou desaprovar uma proposta de uma conta que estiver marcada o campo 'Bloqueio Lista CSNU', e o usuário não tiver o acesso 1028073, será interrompido o processo.


Módulo Empréstimo > Rotinas > Cadastro de Proposta (2001)

- Não será permitido realizar movimentação de ativos em contas com o parâmetro 'Bloqueio Lista CSNU' marcado.


Módulo Empréstimo > Pagamentos > Amortização/Liquidação (2007) / Antecipação de Parcelas (2008)

- Não será permitido realizar movimentação de ativos em contas com o parâmetro 'Bloqueio Lista CSNU' marcado.


RENDA FIXA


Módulo PoupPrev > Controles > Agendamento para Resgate Antecipado (11043) > Botão + > Salvar

- Implementada a inclusão da auditoria quando for incluído um agendamento do resgate antecipado, com as informações abaixo:

- Login
- Rotina
- Descrição: Agendamento para resgate antecipado - Contrato [00000000-000], Conta [00000-0], Data Resgate [DD/MM/AAAA]
- Data Proc.
- Data Sist.


Módulo PoupPrev > Controles > Agendamento para Resgate Antecipado (11043) > Excluir

- Implementada a inclusão da auditoria quando houver a exclusão do agendamento antecipado, tanto para quando é selecionada a opção de um registro por vez, quanto para quando é selecionada a opção de e todo o grid, com as informações abaixo:

- Login
- Rotina
- Descrição: Agendamento para resgate antecipado - Contrato [00000000-000], Conta [00000-0], Data Resgate [DD/MM/AAAA]
- Data Proc.
- Data Sist.


Módulo PoupPrev > Proposta > Cadastro de Nova Proposta (11001)/ Liberação das Propostas (11002)

- Se a conta selecionada tiver o campo 'Bloqueio Lista CSNU' marcado no cadastro, e o usuário não tiver o acesso 1028073, será interrompido o processo.


Módulo PoupPrev > Controles > Aplicações em andamento (11018) > Resgate / Resgate total em série / Reaplicação

- Caso tenha algum resgate ou reaplicação de associados/clientes com o campo 'Bloqueio Lista CSNU' marcado no cadastro, será exibido um alerta, porém o processamento não será interrompido. E se prosseguir será gravado trilha de auditoria.


Módulo PoupPrev > Controles > Controle de Depósitos de Programados(11019) > Rotinas > Incluir Depósitos Programados

- Caso tenha alguma aplicação de associados/clientes com o campo 'Bloqueio Lista CSNU' marcado no cadastro, será exibido um alerta, porém o processamento não será interrompido. E se prosseguir será gravado trilha de auditoria.


ATENDIMENTO


Módulo Atendimento > Atendimento > Atendimento (13001)

- Se a conta selecionada tiver o campo 'Bloqueio Lista CSNU' marcado localizado no Módulo Cadastro > Cadastro > Clientes/Pessoas (1), e o usuário não tiver o acesso 1028073 (Permite movimentação de ativo cujo cooperado esteja com o cadastro marcado com Bloqueio Lista CSNU), o operador não poderá visualizar o Cliente/Associado.


CONTA CORRENTE


Módulo Conta-Corrente > Pix > Solicitação de Alteração de Limites do Pix (14090)
                
- Criada uma nova aba para confirmação da alteração do início do horário noturno do Pix.


Módulo Conta-Corrente > Conta Corrente > Movimentação (14005) > Fechamento Diário
                
- Implementado o bloqueio do fechamento diário do módulo Conta Corrente caso existam títulos com status "Pendente" na rotina de Controle de Baixas de Boletos (14095).



Módulo Conta-Corrente > Utilitários > Parâmetros (14010) > aba Pix
                
- Adicionado o campo de Lançamento de Bloqueio para Pix Automático, necessário para a utilização do Motor do Pix Automático da JD.


Módulo Conta-Corrente > Conta Corrente > Movimentação (14005) > Fechamento Diário
                
- Implementada, nos Parâmetros (14010) do módulo Conta Corrente, a opção de travar o fechamento diário quando houver aplicação com resgate pendente. Além disso, foi ajustada a funcionalidade do fechamento para respeitar essa trava.


Módulo Conta-Corrente > Pix

- Foram implementadas telas de controle e acompanhamento relacionadas ao Pix Automático:
* Controle de Pix Agendados (14087)
* Autorização de Pix Automático (14100)
* Agendamento de Pix Automático (14101)


Wscred > maintenance.svc > alerta

- Disponibilizados novos alertas para serem utilizados pelas ferramentas de monitoramento dos clientes.
        
Exemplo:
/wcf/rest/maintenance.svc/alerta?nome=NOME_ALERTA&PARAMETRO=10
                
Alertas Disponibilizados:
* servbanc_pix_alteracoes_limite_recebidas_nao_respondidas
-- Parâmetro: I_HORAS
* servbanc_pix_automatico_alteracoes_limite_recebidas_nao_respondidas
-- Parâmetro: I_HORAS


FACWEB


WsCred > Emprestimo.svc > POST > Propostas

- Realizada alteração na inclusão de proposta via API para preencher o código da forma de boleto referente a forma de pagamento de Entrada/IOF à Vista, quando esta for Boleto.

- Assim, se a forma de pagamento de Entrada/IOF à Vista for Boleto, o código da forma do boleto será o que está definido na Linha de crédito. Se não tiver informação na Linha, será o código da forma padrão definido nos parâmetros gerais do Empréstimo.


FacWeb > ContaCorrente > Pagamentos > Pagamento de convênio / título
                
- Implementado um campo para informar a data de vencimento ao realizar o pagamento de um convênio que não permite pagamentos após a data de vencimento.



FacWeb PJ > ContaCorrente > Pix > Minhas Chaves.

- Ajustado o botão de Compartilhar Chave Pix para que, ao utilizar o FacWeb Empresarial, a funcionalidade passe a ser de copiar.


CONTROLE DE USUÁRIOS


Controle de Usuários > Controle > Acessos por Usuário/Categoria (728)/Rotinas (487)

- Criado permissão de acesso 1028072 - Permite que o Operador possa marcar ou desmarcar o parâmetro de 'Bloqueio Lista CSNU' no Cadastro do Cliente/Cooperado.

- Criado permissão de acesso 1028073 - Permite movimentação de ativo cujo cooperado esteja com o cadastro marcado com Bloqueio Lista CSNU.


CAIXA


Módulo Caixa > Caixa > Fechar Caixa (100004)
                
- Implementada uma validação para confirmação do envio da liquidação e recebimento da confirmação dos títulos. Caso ocorra algum erro ou cancelamento da liquidação, o operador poderá realizar o estorno no caixa para ajuste.



Módulo Caixa > Lançamentos > Lançamento em Caixa (100005)
                
- Para transações em espécie que requerem registro de PLD, foi implementado um ComboBox com uma lista de itens pré-definidos para seleção.


Módulo Caixa > Lançamentos > Lançamento de caixa(100005)
                
- Implementada a possibilidade de vincular um "Agendamento de Saque" a uma transação específica do caixa para controle de PLD.
- O Agendamento de Saque pode ser realizado através do FacWeb ou pelo caminho: Módulo de Caixa > Utilitários > Agendamento de Saques (100037).


FACMOBILE


FacMobile > ContaCorrente > Pagamentos > Pagamento de convênio / título
                
- Implementado um campo para informar a data de vencimento ao realizar o pagamento de um convênio que não permite pagamentos após a data de vencimento.



FacMobile > ContaCorrente > Pix > Pix Automático

- Implementadas as funcionalidades do Pix Automático para a ponta pagadora, conforme normativos e instruções do BACEN, abrangendo as seguintes operações:
* Leitura de QR Code para autorização e/ou funcionalidade de "Copia e Cola";
* Autorização através de tela quando a jornada é iniciada pelo recebedor;
* Pagamento de QR Code com inclusão de autorização de recorrência;
* Listas de autorizações aprovadas, ativas e inativas;
* Lista de agendamentos.


FacMobile > Conta Corrente > Pix > Meus Limites
                
- Foi incluído na tela de alteração de limites o parâmetro de Pix Automático.