Novos Implementos
  



Versão: 17.0.1


17.1.117.0.917.0.817.0.717.0.617.0.517.0.417.0.317.0.217.0.1

CADASTRO


Parâmetro que permite controlar a quantidade individual de operações de empréstimos por associado/pessoa.

        Cadastro -> Cadastro -> Clientes/ Pessoas (1)

        - Criados dois campos no cadastro de clientes:
         - Considera máximo de operações por cliente".
         - Número máximo de operações por cliente caso o primeiro seja marcado.


EMPRÉSTIMO


Parâmetro que permite controlar a quantidade de operações por associado/pessoa.

        Empréstimo -> Tabelas/Configuração -> Parâmetros do Sistema (2048) -> Proposta
        Empréstimo -> Rotinas -> Cadastro de Proposta (2001)

        - Criado o parâmetro 'Quantidade de operações por associado/pessoa' aos parâmetros
         gerais do módulo Empréstimo.
        - O valor informado no parâmetro, corresponderá a quantidade de operações que um
         associado/cliente poderá ter em aberto na cooperativa, independente da linha de
         crédito, esta mesma parametrização deverá será permitido realizar nos dados
         cadastrais do associado. Porém, se não existir uma configuração individual,
         prevalecerá o parâmetro geral.
        - Será implementada uma consistência no cadastro de proposta de empréstimo, para
         verificar se o cliente está parametrizado com um número máximo de operações
         simultâneas. Se sim, fará a verificação do novo parâmetro. Se não, será verificado
         o parâmetro geral.
        - Os parâmetros "considera máximo de operações por cliente", tanto no cadastro de
         clientes quanto nos parâmetros gerais do empréstimo, serão criados com valor
         default 'F'.

        Obs.:Esses novos parâmetros também serão validados no cadastro de proposta via
         FacWeb.


RELATÓRIOS


Relatório que exibirá a evolução de Inadimplência em períodos fechados.

        Relatórios -> Empréstimos -> Evolução de Inadimplência (8075)

        - Este relatório tem como objetivo exibir o saldo e percentual da evolução da
         inadimplência em meses fechados, considerando as seguintes faixas de vencimentos:
         1 dia: considera apenas 1 dia de atraso
         7 dias: considera o período de 2 a 7 dias de atraso
         30 dias: considera o período de 8 a 30 dias de atraso
         60 dias: considera o período de 31 a 60 dias de atraso
         90 dias: considera o período de 61 a 90 dias de atraso
         180 dias: considera o período de 91 a 180 dias de atraso
         360 dias: considera o período de 181 de 360 dias de atraso
         +360 dias: considera o período acima de 360 dias de atraso

        Obs.: São considerados apenas inadimplências liquidadas, parcelas com valores
         em abertos não serão exibidos nesse relatório.


Relatório que exibirá contratos em inadimplência independentemente da quantidade de parcelas.

        Relatórios -> Empréstimos -> Contratos Inadimplentes (8076)

        - Este relatório tem como objetivo exibir os contratos que estão em inadimplência
         podendo ser filtrados da seguinte forma:
         - Contratos com 1 parcela em atraso
         - Contratos com 2 parcelas em atraso
         - Contratos com 3 parcelas em atraso
         - Todos os Contratos Inadimplentes, independentemente da quantidade de parcelas.


CONTA CORRENTE


Definição do tamanho da fonte para campos de impressão de cheque.

        Conta Corrente -> Cheques -> Impressão de Talonários (14040) -> Imprimir ->
        Configurar
        Conta Corrente -> Utilitários -> Parâmetros(14010) -> Talonários e cheques

        - Foi criado o parâmetro "Tamanho da Fonte" a frente dos parâmetros para que possa
         ser definido a fonte de impressão, apenas os campos abaixo sofreram impacto com
         a definição da fonte, demais campos seguira a fonte padrão do sistema.
         - Endereço do associado
         - Nome do associado/ CPF/ RG
         - Nome segundo titular/ CPF/ RG

        Obs.: Por padrão todos os campos terão o valor 0. Na impressão dos cheques, caso
         este campo esteja com o valor "0", o tamanho da fonte será o valor o já
         definido no relatório, que já está atualmente sendo utilizado.


CAIXA


Alteração na emissão de recibos para pagamentos realizados via COBAN.

        Caixa -> Caixa -> Lançamentos -> Lançamentos em Caixa (100005)

        - Ajuste realizado nos pagamentos dos códigos 2001 e 2002 via COBAN, onde
         o sistema emitirá o numero de recibo definidos em seus cadastros.
         Anteriormente, o sistema emitia uma única via do recibo que contempla a
         autenticação enviada pelo Banco do Brasil.